目录
第一部分部门概况
一、 主要职能
二、 部门机构设置及决算单位构成情况
三、 2019年度主要工作完成情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、 收入支出决算总表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算总表
五、 财政拨款支出决算表(功能科目)
六、 财政拨款基本支出决算表(经济科目)
七、 一般公共预算财政拨款支出决算表(功能科目)
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(经济科目)
九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、 一般公共预算机关运行经费支出决算表
十二、 政府采购支出表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
一是服务经济发展。围绕中心,服务大局,搭建引资引智平台,服务全市经济社会高质量跨越发展。
二是依法维护侨益。关注侨界利益和需求,依法维护归侨侨眷合法权益,保护海外侨胞正当权益。
三是拓展海外联谊。广泛联系海外华侨华人社团,广交新朋友,深交老朋友,扩大朋友圈,推动海外侨胞共同维护中华民族核心利益。
四是积极参政议政。发挥侨界力量,围绕全市经济社会发展和侨界重点难点问题建言献策,提出意见建议。
五是弘扬中华文化。运用文化平台和媒介,举办特色品牌活动,讲好中国故事和淮安故事。
六是参与社会建设。实施侨爱心工程,开展助学助医助困等活动,助力扶贫攻坚。
二、部门机构设置及决算单位构成情况
1. 根据部门职责分工,本部门内设机构包括综合处。本部门无下属单位。
2. 从决算单位构成看,纳入淮安市侨联2019年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:淮安市侨联本级。
三、2019年度主要工作完成情况
19年以来,在市委坚强领导下,在省侨联正确指导下,市侨联解放思想、开拓进取、主动作为,较好地完成了序时各项工作任务,受到省侨联的充分肯定,也得到海外侨胞和归侨侨眷的充分认可。
一、守初心、担使命,营造侨心向党筑梦淮安好氛围
作为市委领导下的人民团体,市侨联始终把增强政治性作为首要任务,扎实开展十九大、十九届二中、三中、四中全会精神和习近平新时代中国特色社会主义思想的学习贯彻和宣传教育,引导侨界群众坚定不移听党话、跟党走,切实增强政治性、先进性、群众性。
按照统一部署,扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,坚持以学为先,坚持问题导向、目标导向,力戒形式主义、官僚主义。通过组织全市侨界群众开展庆祝建国70周年系列活动,开展重点侨情调研、深入基层侨界群众、侨企,广泛征求群众意见建议,研究制定解决问题方案对策,着力解决长期存在的全市重点侨情不清、不准、不实的基础问题和侨界群众最急最忧最盼的紧迫问题,以解决问题实效检验主题教育成效,推动主题教育有力有序、从严从实开展,受到指导组和群众好评。主题教育开展以来,全体党员干部净化思想源头,加强党性锤炼,进一步牢固确立“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”,掀起侨界贯彻新思想,建功新时代,服务淮安高质量发展的热潮。
二、强化实效为本,助力全市高质量发展新作为
今年以来,市侨联坚持围绕中心、服务大局,进一步完善侨商服务考察制度,提高为发展大局服务的能力和水平。
(一)将服务省、市委重要活动与招财引智相结合
积极服务第二届江苏发展大会暨首届苏商大会“淮安乡贤故乡行”、“第二届中国(淮安)国际食品博览会”活动,以及央视秋晚邀请的六个海外侨领家庭在淮活动。主动参与各项大会的嘉宾邀请、服务保障和交流联谊工作。三次活动期间,与三十多位海外侨领围绕多领域合作展开交流,并组织陪同考察了相关文化教育设施和侨资企业。在接待服务中,注重双向多领域交流,进一步密切与海内外侨领和侨社团的联系,搭建海外嘉宾服务和助推全市经济社会发展平台。牵线市高职校、商校与德国、奥地利培训职业技能人才,牵线侨企在市区和洪泽投资近3亿元兴建酒店服务业。
积极筹建淮安侨商总会,加强与江苏省侨商总会联系,多次开展 “创业中华•2019江苏侨商淮安行”活动,对接经济、科技项目,推进帮扶助学工程。
(二)将重点侨情调查与服务侨胞侨企相结合
为适应新时代改革发展和侨务工作新形势、新要求,今年4月,积极争取市委领导重视支持,主动推进大侨务工作战略,与市委统战部、市侨办联合开展全市重点侨情调查,历时数月,取得积极进展。收到调查问卷2000余份,实地考察侨资侨企30余家,走访座谈50余位老归侨、侨青会委员、归国留学人员,进一步掌握重点侨情第一手资料,现场为企业诊断“把脉”,会办解决问题。较为准确地摸清全市重点侨胞、侨企、侨社团的数量、国别、分布情况,有效充实完善了我市新侨资源信息网络,为强化侨联工作基础,有针对性地开展涉侨服服务、海内外经济文化联谊奠定基础。侨情调查工作受到市委领导批示表扬,常州市、南京市、山东日照市、菏泽市侨联等分别来淮学习借鉴。
(三)将经贸推介活动与宣传扩大淮安影响相结合
助力发展壮大我市淮扬菜产业,积极邀请中国侨联和省侨联领导、海外侨领参加市政府 “创意美食与惠民实践”系列推广活动,向海外嘉宾宣传淮扬菜历史文化底蕴和产业发展成果;积极争取中国侨联、省侨联和美中文化艺术交流协会主席康忾支持,由我市创作、中国侨联推送的淮扬菜宣传片——《献给世界的礼物-淮扬美食》,参加“2019迈阿密美洲-中国影视艺术节”评选,荣获中华美食艺术作品短视频在国际性活动中的首个金奖——金珍珠奖,为淮安和江苏赢得了荣誉。
三、坚持文化为根,组建海内外密切联系“亲友团”
以增进亲情、乡情、友情为纽带,通过多渠道、多层次、多形式的海内外交流合作,唱响淮侨品牌,讲好淮安故事。
(一)拓展海外联谊新空间
在巩固与美国、加拿大、日本、中欧等国侨领和侨社团联系的基础上,积极拓展与“一带一路”国家和澳大利亚、新西兰等新侨密集国家的联系。
今年6月,菲律宾江苏商会成立大会在菲律宾举行,得知菲律宾江苏商会会长谭志是淮安人后,我们立即主动联系发送贺信,并派员到会祝贺,主动邀请谭会长返乡考察,达成菲律宾商务考察团来淮考察的初步意向。
积极加强与澳大利亚江苏总商会、新西兰中国国际贸易促进会、悉尼北大中文学校的联系,组织淮安市侨联文化代表团,拟于12月底赴澳大利亚、新西兰考察访问,筹建淮安澳新联谊会,进一步加强与澳新两地的经济文化交往,发挥侨界人脉优势,壮大助推淮安发展的“亲友团”。
(二) 成功举办“中国寻根之旅”江苏淮安夏令营
7月10日-22日, 由市侨联承办的2019“中国寻根之旅”江苏淮安夏令营取得圆满成功。本次夏令营历时12天,来自澳大利亚、奥地利、加拿大的30位海外华裔青少年和领队老师们,感受了中国优秀传统文化和淮安发展,游览淮安名胜古迹和大美风光,品鉴淮扬美食,加深了对祖籍国和淮安的认知和情感。市侨联主动强化与“五侨”单位的联动机制,尽心尽力做好教学、接待服务,热情周密的各项安排,得到海内外侨胞、上级侨联、市委领导以及相关部门的高度赞赏和认可。奥地利维也纳中文教育中心专门向侨联发来感谢信,省侨联一致认为:淮安营是全省投入精力最大、食宿标准最好、安全最有保障、收获最丰的营地。
(三)结对“友好侨联”深化合作发展
今年以来,我们先后接待来淮考察的常州市、泰州市、镇江市、山东菏泽市、日照市、苏州昆山市、盐城射阳县等多个兄弟侨联,并与山东菏泽市、日照市结成“友好侨联”,进一步深化经济科技、组织建设、文化联谊等方面合作。在我会推动下,6月20日,淮安、镇江两市侨联联合举办系列特色文化交流活动,淮安今世缘美酒银行与镇江醋文化博物馆结成了“江苏省华侨文化交流基地友好交流馆”,涟水县侨联与镇江市丹徒区侨联结为“友好侨联”,举办两地书法、绘画、摄影艺术家交流分享活动,达成了镇江市侨企来淮参加下届中国(淮安)国际食品博览会协议。文化活动期间,邀请了省侨联领导来淮为我市新创的江苏省华侨文化交流基地揭牌,扩大了侨界影响力。
(四)坚持“两个并重”,培育侨界新兴力量
今年以来,市侨联坚持老侨新侨“两个并重”,积极树立侨界楷模,营造侨界奋发向上的良好氛围。梳理建国70年来,在各个历史时期、不同领域为我市经济发展和为侨服务中做出突出贡献的先进个人,申报我市四位老侨联工作者伍婉等荣获“江苏省从事侨联工作20年以上工作者”称号;申报市致公党支部主委、第一人民医院副院长于亮、中国淮扬菜文化博物馆名誉馆长高岱明获得“侨界最美贡献者”称号;组织侨胞参加全省”侨与共和国”演讲比赛,荣获三等奖。
加强侨青会建设,积极组织参加江苏省侨联青年委员会第三次委员大会,多位市侨青代表担任新一届省侨商会副会长、常务委员,充实了我市侨界新兴“实干家”力量,筑牢了海内外青年友好合作的桥梁基础。
四、坚持制度为纲,夯实基础建设焕发新活力
坚持问题导向,将推进“基层组织建设年”、“制度建设年”作为重点工作之一,力求通过制度建设和基层组织建设,不断夯实侨联事业的基础。
(一)机关内部制度化规范化建设进一步加强
为适应改革要求,推进机关作风建设和工作效能“双提升”,今年年初,我们对侨联内部组织制度、学习制度、激励帮扶制度、财务制度、请销假制度、公文管理制度等进行了修改完善,共建立健全各项制度17个,并形成制度汇编。在建立完善制度的基础上,切实做好制度的落实、落地,细化责任分工,把机关各项工作纳入靠制度管人、按制度办事的良性发展轨道,进一步将党的建设、政治建设放在更加突出的位置,发挥激励保障和监督检查机制的作用,极大促进侨联机关工作的制度化、规范化、科学化。制度建设工作受到市委领导肯定。
(二)基层组织建设加快推进
一是在原有信息基础上,通过重点侨情调查,进一步挖掘重点侨企,为建成市侨商会充实成员;二是涟水县“侨胞之家”建设加快推进,目前已完成内部装修,预计年底开放;三是涟水县高沟酒非遗保护区获批成为“江苏省华侨文化交流基地”并挂牌;四是进一步深入清江浦区、盱眙县、洪泽县,结合重点侨情调查,加快推进县区侨联机关组织建设,确保机构、编制、人员到位并有效运行;五是加快推进了市级机关侨联、市职院侨联、三甲医院等侨联组织建设。
五、强化维权服务,架起关爱侨界群众“连心桥”
(一)积极维护侨界权益
与市中级人民法院构建涉侨纠纷调解联动机制,充分发挥市侨联法律顾问委员会和涉侨纠纷调解中心优势,妥善处理卢朝兵侨房拆迁、加拿大华人常士杉祖坟拆平、侨企涟水象富公司土地纠纷等多起侨界涉法涉诉案件,较好地维护了海外华人华侨正当权益和归侨侨眷合法权益。
(二)真情实意为侨服务
坚持上门服务,启动“侨界空巢老人关爱行动”,定期探望侨界老人,开展上门义诊;持续开展“送温暖”活动,慰问老归侨和困难侨眷户户到;在传统节日开展“迎新春·侨界掼蛋、飞镖比赛”、“侨沁书香·阅享人生——侨界妇女读书沙龙”、“侨界群众健身骑行”、“情暖中秋侨界慰问”系列活动;支持淮阴区侨联开展“关爱侨界健康 优化营商环境”党建联建活动,为全区归侨侨眷和侨企职工提供家庭医生服务;支持洪泽区侨联开展“关注社会主义建设者”健康疗养服务、“侨爱心”巾帼志愿服务队慰问活动,极大丰富侨界群众生活,为归侨侨眷带去暖心服务。积极帮助协调新加坡华人仲晓雯回淮工作落实事宜。
(三)积极参与社会共治共建
积极参政议政,撰写《完善张纯如纪念馆周边设施提升淮安城市整体形象》、《关于加强涉外旅游全链条信息公开管理的建议》等政协提案和侨情专报,受到有关部门重视。
按照全市统一部署,扎实开展社区党建、文明城市创建、“阳光扶贫”和“101%流动红旗竞赛”活动,多次赴挂钩村、企、社区走访调研。帮助涟水县高沟镇戴码村顺利脱贫,支持东方丽景社区文明创建项目3万余元,向城市困难群众发放慰问金(品)3万余元,多次深入涟水县高沟镇金郑村,开展调研慰问,为精准扶贫“把脉开方”,确立扶贫项目;多次赴枚皋路社区,开展“七一”过党日活动、“进万家文明大走访”、“七五”普法宣传活动;与淮安爱尔眼科医院合作举办 “守护光明 侨爱同行” 精准帮扶、关爱健康大型公益送医活动,为500余名群众免费检查诊治,送药5000余元。
六、加强教育管理,切实提升党员干部素质
一是进一步加强侨联机关党的建设。全面落实党建各项工作任务,加强党支部建设,完善党员管理规范,严格落实“三会一课”制度,严肃党内政治生活,机关风气正。
二是积极协助配合市委第九轮巡察。全面梳理近几年来市侨联党组织工作情况、党风廉政建设和反腐败斗争情况、选人用人以及意识形态工作情况,认真查找自身存在的突出问题,对巡察中发现的问题和巡察组提出的建议,即知即改、立行立改,确保通过巡察,让市侨联全体党员干部党性意识进一步增强,政治纪律和政治规矩进一步坚守,“两个维护”进一步坚决,各项工作再上新台阶。
三是切实运用好微信、学习强国、网络学习平台,注重党员干部理论和业务学习提升。全年4名党员干部多批次参加省侨联、市委组织的各项政治理论和业务学习,服务大局、服务侨界能力水平进一步提升。
第二部分 淮安市侨联2019年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门名称:淮安市归国华侨联合会 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 决算数 | 按功能分类 | 决算数 | 按支出性质 | 决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 225.78 | 一、一般公共服务支出 | 213.69 | 一、基本支出 | 174.01 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 二、项目支出 | 50.84 |
三、上级补助收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 三、上缴上级支出 | 0.00 |
四、事业收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 | 四、经营支出 | 0.00 |
五、经营收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 | 五、对附属单位补助支出 | 0.00 |
六、附属单位上缴收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 | ||
七、其他收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | ||
八、社会保障和就业支出 | 0.00 | ||||
九、卫生健康支出 | 0.00 | ||||
十、节能环保支出 | 0.00 | ||||
十一、城乡社区支出 | 0.00 | ||||
十二、农林水支出 | 0.00 | ||||
十三、交通运输支出 | 0.00 | ||||
十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | ||||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||||
十六、金融支出 | 0.00 | ||||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||||
十九、住房保障支出 | 11.15 | ||||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||||
二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||||
二十二、其他支出 | 0.00 | ||||
二十三、债务还本支出 | 0.00 | ||||
二十四、债务付息支出 | 0.00 | ||||
本年收入合计 | 225.78 | 本年支出合计 | 224.84 | ||
用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 | ||
年初结转和结余 | 13.32 | 年末结转和结余 | 14.26 | ||
总计 | 239.10 | 总计 | 239.10 |
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门名称:淮安市归国华侨联合会 | 金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中:教育收费 | |||||||
合计 | 225.78 | 225.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 214.63 | 214.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20128 | 民主党派及工商联事务 | 214.63 | 214.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2012801 | 行政运行 | 162.63 | 162.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2012802 | 一般行政管理事务 | 52.00 | 52.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 11.15 | 11.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 11.15 | 11.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 11.15 | 11.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注:“科目编码”和“科目名称”均为必填项 | ||||||||||
支出决算表 | |||||||
公开03表 | |||||||
部门名称:淮安市归国华侨联合会 | 金额单位:万元 | ||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
合计 | 224.84 | 174.01 | 50.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 213.69 | 162.86 | 50.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20128 | 民主党派及工商联事务 | 213.69 | 162.86 | 50.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2012801 | 行政运行 | 162.86 | 162.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2012802 | 一般行政管理事务 | 50.84 | 0.00 | 50.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 11.15 | 11.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 11.15 | 11.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 11.15 | 11.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:“科目编码”和“科目名称”均为必填项。 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||
公开04表 | |||||
部门名称:淮安市归国华侨联合会 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 决算数 | 按功能分类 | 决算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 225.78 | 一、一般公共服务支出 | 213.69 | 213.69 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
八、社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
九、卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十一、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十二、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 11.15 | 11.15 | 0.00 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
二十二、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
二十三、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
二十四、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 225.78 | 本年支出合计 | 224.84 | 224.84 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 13.32 | 年末财政拨款结转和结余 | 14.26 | 14.26 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 13.32 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | ||||
总计 | 239.10 | 总计 | 239.10 | 239.10 | 0.00 |
财政拨款支出决算表(功能科目) | ||||
公开05表 | ||||
部门名称:淮安市归国华侨联合会 | 金额单位:万元 | |||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 224.84 | 174.01 | 50.84 | |
201 | 一般公共服务支出 | 213.69 | 162.86 | 50.84 |
20128 | 民主党派及工商联事务 | 213.69 | 162.86 | 50.84 |
2012801 | 行政运行 | 162.86 | 162.86 | 0.00 |
2012802 | 一般行政管理事务 | 50.84 | 0.00 | 50.84 |
221 | 住房保障支出 | 11.15 | 11.15 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 11.15 | 11.15 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 11.15 | 11.15 | 0.00 |
注:1.本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 |
财政拨款基本支出决算表(经济科目) | ||||
公开06表 | ||||
部门名称:淮安市归国华侨联合会 | 金额单位:万元 | |||
项目 | 金额 | |||
经济分类科目编码 | 科目名称 | |||
合计 | 174.01 | |||
301 | 工资福利支出 | 153.83 | ||
30101 | 基本工资 | 24.12 | ||
30102 | 津贴补贴 | 39.12 | ||
30103 | 奖金 | 28.76 | ||
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | ||
30107 | 绩效工资 | 0.00 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 39.36 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 5.92 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.33 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.97 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.10 | ||
30113 | 住房公积金 | 11.15 | ||
30114 | 医疗费 | 0.00 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | ||
302 | 商品和服务支出 | 15.65 | ||
30201 | 办公费 | 0.64 | ||
30202 | 印刷费 | 0.00 | ||
30203 | 咨询费 | 0.00 | ||
30204 | 手续费 | 0.00 | ||
30205 | 水费 | 0.00 | ||
30206 | 电费 | 0.00 | ||
30207 | 邮电费 | 0.02 | ||
30208 | 取暖费 | 0.00 | ||
30209 | 物业管理费 | 0.00 | ||
30211 | 差旅费 | 0.76 | ||
30212 | 因公出国(境)费用 | 0.71 | ||
30213 | 维修(护)费 | 0.00 | ||
30214 | 租赁费 | 0.27 | ||
30215 | 会议费 | 3.02 | ||
30216 | 培训费 | 0.00 | ||
30217 | 公务接待费 | 1.21 | ||
30218 | 专用材料费 | 0.00 | ||
30224 | 被装购置费 | 0.00 | ||
30225 | 专用燃料费 | 0.00 | ||
30226 | 劳务费 | 0.41 | ||
30227 | 委托业务费 | 0.00 | ||
30228 | 工会经费 | 2.39 | ||
30229 | 福利费 | 0.00 | ||
30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | ||
30239 | 其他交通费用 | 3.62 | ||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||
30299 | 其他商品和服务支出 | 2.61 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 4.53 | ||
30301 | 离休费 | 0.00 | ||
30302 | 退休费 | 4.53 | ||
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | ||
30304 | 抚恤金 | 0.00 | ||
30305 | 生活补助 | 0.00 | ||
30306 | 救济费 | 0.00 | ||
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | ||
30308 | 助学金 | 0.00 | ||
30309 | 奖励金 | 0.00 | ||
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | ||
30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | 0.00 | ||
310 | 其他资本性支出 | 0.00 | ||
31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | ||
注:1.本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表(功能科目) | ||||
公开07表 | ||||
部门名称:淮安市归国华侨联合会 | 金额单位:万元 | |||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 224.84 | 174.01 | 50.84 | |
201 | 一般公共服务支出 | 213.69 | 162.86 | 50.84 |
20128 | 民主党派及工商联事务 | 213.69 | 162.86 | 50.84 |
2012801 | 行政运行 | 162.86 | 162.86 | 0.00 |
2012802 | 一般行政管理事务 | 50.84 | 0.00 | 50.84 |
221 | 住房保障支出 | 11.15 | 11.15 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 11.15 | 11.15 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 11.15 | 11.15 | 0.00 |
注:1.本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表(经济科目) | ||||
公开08表 | ||||
部门名称:淮安市归国华侨联合会 | 金额单位:万元 | |||
项目 | 金额 | |||
经济分类科目编码 | 科目名称 | |||
合计 | 174.01 | |||
301 | 工资福利支出 | 153.83 | ||
30101 | 基本工资 | 24.12 | ||
30102 | 津贴补贴 | 39.12 | ||
30103 | 奖金 | 28.76 | ||
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | ||
30107 | 绩效工资 | 0.00 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 39.36 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 5.92 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.33 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.97 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.10 | ||
30113 | 住房公积金 | 11.15 | ||
30114 | 医疗费 | 0.00 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | ||
302 | 商品和服务支出 | 15.65 | ||
30201 | 办公费 | 0.64 | ||
30202 | 印刷费 | 0.00 | ||
30203 | 咨询费 | 0.00 | ||
30204 | 手续费 | 0.00 | ||
30205 | 水费 | 0.00 | ||
30206 | 电费 | 0.00 | ||
30207 | 邮电费 | 0.02 | ||
30208 | 取暖费 | 0.00 | ||
30209 | 物业管理费 | 0.00 | ||
30211 | 差旅费 | 0.76 | ||
30212 | 因公出国(境)费用 | 0.71 | ||
30213 | 维修(护)费 | 0.00 | ||
30214 | 租赁费 | 0.27 | ||
30215 | 会议费 | 3.02 | ||
30216 | 培训费 | 0.00 | ||
30217 | 公务接待费 | 1.21 | ||
30218 | 专用材料费 | 0.00 | ||
30224 | 被装购置费 | 0.00 | ||
30225 | 专用燃料费 | 0.00 | ||
30226 | 劳务费 | 0.41 | ||
30227 | 委托业务费 | 0.00 | ||
30228 | 工会经费 | 2.39 | ||
30229 | 福利费 | 0.00 | ||
30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | ||
30239 | 其他交通费用 | 3.62 | ||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||
30299 | 其他商品和服务支出 | 2.61 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 4.53 | ||
30301 | 离休费 | 0.00 | ||
30302 | 退休费 | 4.53 | ||
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | ||
30304 | 抚恤金 | 0.00 | ||
30305 | 生活补助 | 0.00 | ||
30306 | 救济费 | 0.00 | ||
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | ||
30308 | 助学金 | 0.00 | ||
30309 | 奖励金 | 0.00 | ||
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | ||
30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | 0.00 | ||
310 | 其他资本性支出 | 0.00 | ||
31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | ||
注:1. 本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表 | |||||||
公开09表 | |||||||
部门名称:淮安市归国华侨联合会 | 金额单位:万元 | ||||||
“三公”经费 | 会议费 | 培训费 | |||||
“三公”经费 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |||||
1.92 | 0.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.21 | 11.49 | 0.05 |
相关统计数: | |||||||
项目 | 统计数 | 项目 | 统计数 | ||||
因公出国(境)团组数(个) | 1 | 因公出国(境)人次数(人) | 1 | ||||
公务用车购置数(辆) | 0 | 公务用车保有量(辆) | 0 | ||||
国内公务接待批次(个) | 6 | 国内公务接待人次(人) | 84 | ||||
国(境)外公务接待批次(个) | 0 | 国(境)外公务接待人次(人) | 0 | ||||
召开会议次数(个) | 8 | 参加会议人次(人) | 186 | ||||
组织培训次数(个) | 1 | 参加培训人次(人) | 1 | ||||
注:“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
公开10表 | |||||||
部门名称:淮安市归国华侨联合会 | 金额单位:万元 | ||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||
合计 | |||||||
注:1. 本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。 |
3.本表为空表
一般公共预算机关运行经费支出决算表 | ||
公开11表 | ||
部门名称:淮安市归国华侨联合会 | 金额单位:万元 | |
项目 | 机关运行经费支出决算 | |
科目编码 | 科目名称 | |
合计 | 15.65 | |
302 | 商品和服务支出 | 15.65 |
30201 | 办公费 | 0.64 |
30202 | 印刷费 | 0.00 |
30203 | 咨询费 | 0.00 |
30204 | 手续费 | 0.00 |
30205 | 水费 | 0.00 |
30206 | 电费 | 0.00 |
30207 | 邮电费 | 0.02 |
30208 | 取暖费 | 0.00 |
30209 | 物业管理费 | 0.00 |
30211 | 差旅费 | 0.76 |
30212 | 因公出国(境)费用 | 0.71 |
30213 | 维修(护)费 | 0.00 |
30214 | 租赁费 | 0.27 |
30215 | 会议费 | 3.02 |
30216 | 培训费 | 0.00 |
30217 | 公务接待费 | 1.21 |
30218 | 专用材料费 | 0.00 |
30224 | 被装购置费 | 0.00 |
30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
30226 | 劳务费 | 0.41 |
30227 | 委托业务费 | 0.00 |
30228 | 工会经费 | 2.39 |
30229 | 福利费 | 0.00 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 |
30239 | 其他交通费用 | 3.62 |
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 2.61 |
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
310 | 资本性支出 | 0.00 |
312 | 对企业补助 | 0.00 |
399 | 其他支出 | 0.00 |
注:1.“机关运行经费”指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 |
政府采购支出表 | |
公开12表 | |
部门名称:淮安市归国华侨联合会 | 单位:万元 |
采购品目大类 | 金额 |
合计 | |
一、政府采购货物支出 | |
二、政府采购工程支出 | |
三、政府采购服务支出 | |
注:政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。 本表为空表 |
第三部分 2019年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
淮安市侨联2019年度收入、支出总计239.10万元,与上年相比收、支总计各增加20.61万元,增长9.43%。其中:
(一)收入总计239.10万元。包括:
1.财政拨款收入225.78万元,为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比增加61.74万元,增长37.63%。主要原因是人员经费增加及按规定使用上年资金。
2.上级补助收入0万元。与上年决算数相同。
3.事业收入0万元。与上年决算数相同。
4.经营收入0万元。与上年决算数相同。
5.附属单位上缴收入0万元。与上年决算数相同。
6.其他收入0万元。与上年相决算数相同。
7.用事业基金弥补收支差额0万元,与上年决算数相同。
8.年初结转和结余13.32万元,主要为本单位上年结转本年按规定使用的资金。
(二)支出总计239.10万元。包括:
1.一般公共服务(类)支出213.69万元,主要用于保障机关正常运转所需的日常开支、机关人员的工资支出,以及开展侨务活动、 侨情调查联谊、办公设备购置等所需支出。与上年相比增加38.88万元,增长22.24%。主要原因是人员经费增加及按规定使用上年资金。
2.住房保障(类)支出11.15万元,主要用于机关人员的住房公积 金及提租补贴。与上年相比增加2.65万元,增长31.17%。主要原因是按政策规定正常调整职工公积金。
3.结余分配0万元,为单位当年结余的分配情况,主要是本事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年决算数相同。
4.年末结转和结余14.26万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为本单位本年度及以前年度预算安排的因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。
二、收入决算情况说明
淮安市侨联本年收入合计225.78万元,其中:财政拨款收入225.78万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
淮安市侨联本年支出合计224.84万元,其中:基本支出174.01万元,占77.39%;项目支出50.84万元,占22.61%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
淮安市侨联2019年度财政拨款收、支总决算239.10万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加20.61万元,增长9.43%。主要原因是人员经费增加及按规定使用上年资金。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。淮安市侨联2019年财政拨款支出224.84万元,占本年支出合计的100%。淮安市侨联2019年度财政拨款支出年初预算为171.98万元,支出决算为224.84万元,完成年初预算的130.73%。其中:
(一)一般公共服务(类)
1.民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)。年初预算为108.83万元,支出决算为162.86万元,完成年初预算的149.64%。决算数大于(小于)预算数的主要原因人员经费支出增加及按规定使用上年资金。
2.民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为52万元,支出决算为50.84万元,完成年初预算的97.76%。决算数小于预算数的主要原因项目经费支出减少。
(二)住房保障(类)
1.住房改革(款)住房公积金(项)。年初预算为11.15万元,支出决算为11.15万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
淮安市侨联2019年度财政拨款基本支出174.01万元,其中:
(一)人员经费158.36万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费15.65万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。淮安市侨联2019年一般公共预算财政拨款支出224.84万元,与上年相比增加41.53万元,增长22.65%。主要原因是人员经费增加及按规定使用上年资金。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
淮安市侨联2019年度一般公共预算财政拨款基本支出174.01万元,其中:
(一)人员经费158.36万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费15.65万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
淮安市侨联2019年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出0.71万元,占“三公”经费的36.98%;公务用车购置及运行费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务接待费支出1.21万元,占“三公”经费的63.02%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费决算支出0.71万元,完成预算的17.53%,比上年决算减少2.73万元,主要原因为贯彻落实中央八项规定,厉行节约,减少出国(境)经费支出;决算数小于预算数的主要原因厉行节约,减少出国(境)经费支出。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组1个,累计1人次。开支内容主要为:联谊海外侨胞。
2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中:
(1)公务用车购置决算支出0万元,与上年决算数相同;本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆,主要为未购置公务车辆。
(2)公务用车运行维护费决算支出0万元,与上年决算数相同。2019年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。
3.公务接待费1.21万元,比上年决算减少6.60万元,主要原因为贯彻落实中央八项规定,厉行节约,严格执行党政机关公务接待管理规定;决算数大于预算数的主要原因中央、省及兄弟、海外侨胞、社团交流考察增加。其中:国内公务接待支出1.21万元,接待6批次,84人次,主要为接待中央、省及兄弟、海外侨胞、社团交流考察增加;国(境)外公务接待支出万元,接待0批次,0人次。
淮安市侨联2019年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出11.49万元,完成预算的82.07%,比上年决算减少7.87万元,主要原因为减少会议次数及会议标准;决算数小于预算数的主要原因减少会议次数及会议标准。2019年度全年召开会议8个,参加会议186人次。主要为召开八届全委会常委会、年终总结大会等。
淮安市侨联2019年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出0.05万元,完成预算的2.5%,比上年决算减少0.31万元,主要原因为培训减少;决算数小于预算数的主要原因减少培训费用支出。2019年度全年组织培训1个,组织培训1人次。主要为培训公务员培训。
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
淮安市侨联2019年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入决算0万元,本年支出决算0万元,年末结转和结余0万元。具体支出情况如下:
1.城乡社区支出(类)政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出(款)管理费用支出(项)支出决算0万元,与上年决算数相同。
十一、机关运行经费支出决算情况说明
2019年本部门机关运行经费支出15.65万元,比2018年增加3.10万元,增长24.70 %。主要原因是:机关日常经费支出增加。
十二、政府采购支出决算情况说明
2019年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
十三、国有资产占用情况
截至2019年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。
十四、预算绩效评价工作开展情况
2019年度,本部门单位共_0__个项目开展了财政重点绩效评价,涉及财政性资金合计___0___万元;本部门单位(□开展、□未开展)财政整体支出重点绩效评价,涉及财政性资金___0___万元;本部门单位共__0_个项目开展了部门单位绩效自评,涉及财政性资金合计_0_____万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十六、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十七、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
(各部门应根据公开决算表中对应的经费情况进行名词解释,对未涉及的名词可以删除)